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审计报告主要问题整改措施.docx

上传者:森森 2022-07-01 17:47:44上传 DOCX文件 31 KB

审计报告主要问题整改措施
审计报告主要问题整改措施
 
市审计局对市本级2022年度预算执行和其他财政收支状况进展了审计,指出了本级预算执行存在的四个方面主要问题。为强化预算执行,标准财政收支,提升财政管理水平,提高财政资金运用绩效,市财政局针对审计发觉的问题进展了深化谨慎分析,明确如下整改措施:
 
一、关于预决算编制科学化、精细化水平仍需加强问题
 
对于预算编制按功能分类未编列到项的问题,今后要进一步细化,编列到项,到达预决算编制科学化、精细化,提升预决算编制水平。对于预算单位预决算户数差异问题,今后要谨慎核对找出缘由,除机构撤并缘由外要保持户数相同。加强对预算单位预决算编制的指导,加强监视管理,各预算单位预决算编制要符合规定,做到精细编制。
 
二、关于公务卡结算制度改革进展缓慢问题
 
对于全市各预算单位实行公务卡结算推动缓慢、运用率低的问题,要强化公务卡结算管理,加强对各单位运用公务卡的监视指导,肃穆公务卡结算纪律,明确制约机制,在各预算单位全力推动公务卡结算制度,提高公务卡运用率,防止公务卡结算方式流于形式。
 
三、关于机关事业单位差旅费管理不标准问题
 
对于局部单位差旅费管理方面出现的漏洞和问题,今后要加强对各单位差旅费支出的管理,严密出差审批、差旅费报销程序,严格财务审批制度,肃穆财经纪律,刚好堵塞漏洞,使预算单位经费管理到达标准化、制度化。市财政拟出台差旅费管理方面的详细补充规定,明确各类型出差的差旅费报销标准,便于各单位操作,防止在执行中出现偏差。
 
四、关于滞留拖延专项资金拨款问题
 
对于2022年存在滞留上级保障性安居工程专项资金,未予在年度内下拨问题,我局要加快拨付进度,严格按工程进度驾驭拨付,保证专项资金按时到位。

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